
系统掌握资本市场全生命周期的税务处理核心逻辑与政策口径; 深度解读互联网平台企业涉税信息报送新规的立法背景、监管目标与范式转变核心逻辑; 精准锁定资本市场重组交易、平台涉税信息报送两大核心领域的涉税风险高发点,搭建全流程税务风险防控体系; 构建合规与业务双向融合的税务管理思维,全面提升财税管理的专业价值与决策赋能能力。
四、课程大纲
第一部分--资本市场税收问题
第一讲、重组税务处理基础模型与特殊性政策适用通则
第二讲、国企重组特色路径的税务处理:划转与改制
第三讲、资金拆借与集团资金池等关联融资的税收政策分析
第四讲、保理与金融工具创新融资业务的税收问题
第五讲、资本交易中的所得税调整与反避税考量
第六讲、重组中的增值税处理原则与票据管理
第七讲、利润分配、转增资本及股份回购的税务问题
第八讲、非货币性资产出资与资产评估的税务风险
第九讲、重组全流程中的涉税风险高发点解析
第十讲、税务处理中的会税差异与纳税申报要点
第十一讲、合规证据链管理与全流程风险防控体系构建
第二部分--互联网平台企业涉税信息报送新规核心要点解析
第一讲、新规解读:立法背景、核心目标与监管范式转变
第二讲、责任主体界定:平台企业的范围与义务边界
第三讲、报送内容解析(上):身份信息的精准采集与关联披露
第四讲、报送内容解析(下):收入信息的统计口径与确认规则
第五讲、报送流程实操:时间节点、渠道选择与动态管理
第六讲、合规核心与风险防控:数据核验、责任豁免与法律责任
五、师资介绍
特邀专家

辛连珠教授
简介:中国税务学会学术委员会委员,中国注册税务师协会教育培训委员会副主任委员,中国社会科学院大学硕士研究生导师,国家税务总局税务干部学院教授。国家税务总局税务干部学院原副院长。出版多篇核心论文及书籍十余部。

葛玉御副教授
简介:经济学博士,上海国家会计学院教研部副教授、硕
士生导师,应用经济系主任,曾于财政部条法司挂职;复旦
大学、上海交通大学、上海财经大学课程教授;亚利桑那州
立大学凯瑞商学院访问学者。
成员教师:上海国家会计学院优秀师资、国内知名财税培训院校骨干教师、税务官员、企业财务高管。
案例教师:税务培训师、律师、企业财务高管、案例参与者。
六、学员评价
税务名师专题课程的学习收获有三: 一是对于所得税的整体税收合规风险全流程有了全新的认识;二是学习到法律法规文件的学习方法;三是通过学习,对实务中平时认为有争议和有疑虑的地方有了新的认识,也得到了老师的高标准的答疑,收获很大。
——郭同学四川某集团有限公司总经理
名师课程学习非常宝贵的收获在于认识和学习了老师们分析问题的思维方式与解决思路,同时深入领会税收政策立法的核心宗旨,有助于更好地理解相关的规定和要求。
——吴同学 国投某有限公司 财务部主管
老师们讲了很多政策法规背后的逻辑,对实务的指导性很强。也能解决实务中遇到的税务问题,可以得到清晰的回复。
——唐同学 佛山某集团有限公司 财务经理
七、收费标准
培训费:线下7800元/人。 食宿统一安排,费用自理,具体标准以开课通知为准。
八、学习证书
培训班结束后由学院颁发结业证书,并注明学时。但是否可以作为继续教育学时,烦请学员咨询当地主管部门。
九、报名咨询
请参加人员填写《报名表》(附后),我们将在开课前一周向报名学员发送《开课通知》。
联系人:安老师18515398019(同微信)
邮箱:2082720783@qq.com
十、特别提示
在开班前,授课大纲将根据税收政策、征管要求最新变化进行相应调整。

