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【长沙4月23-24日】建筑行业增值税新政实务运用与风险防范及2026所得税汇算清缴实务

作者:本站编辑      2026-03-30 12:43:28     0
【长沙4月23-24日】建筑行业增值税新政实务运用与风险防范及2026所得税汇算清缴实务

建筑行业增值税新政实务运用与风险防范及2026企业所得税汇算清缴实务

长沙 4月23-24日(2天)

咨询热线

010-69510580 赵捷老师 

手机/微信:13699287970

增值税法2026年1月1日实施,新政策新征管新趋势,甲供材简易计税取消、长期资产抵扣、增值税汇算清缴等实务变化大,同时影响到合同、内控、业务流程重塑等等,对建筑企业产生一定冲击。

为此,我司将于4月23-24日(22日报到)长沙举办《建筑行业增值税新政实务运用与风险防范及2026企业所得税汇算清缴实务培训班》,本次培训聚焦增值税法变化及实务操作,破解建筑业涉税痛点,打通“政策+业务+内控+管理”全链条合规管控,降低涉税风险、提升税务管理效率。

本次课程由小陈税务老师主讲

欢迎各大建安企业参加。

参会对象

建筑/房地产财税从业人员、法务及管理人员、税务中介等从业人员。

老师·课程·提纲

授课导师:小陈税务老师

原北京市营改增工作小组成员

授课时间:4月23-24日

建筑行业增值税新政实务运用与风险防范及2026企业所得税汇算清缴实务

一、建筑行业增值税新政策实务运用

1.新法出台背景立法意义

2.新法与原暂行条例、财税〔2016〕36号文核心差异对比

3.建筑业专属政策延续与调整清单

  • 建筑服务简易计税
  • 砂、石料、混凝土等材料
  • 预缴增值税调整
  • 纳税义务发生时间调整
  • 差额纳税计算及开票

4.甲供材简易取消及适用过渡期政策的核心判断依据

5.分包差额不能开专票,甲方不接受的处理

6.混合销售政策变化(设备+安装)及降低税负的实务应对

7.EPC等复杂业务税率适用

8.建筑服务税目细化

9.跨境业务判定标准

10.视同应税交易新规(取消无偿服务视同)

11.不征税项目整合(给员工提供服务)

12.价外税法定化:合同价款约定设计、价税分离实操要求

13.小规模转一般纳税人500万标准翻天覆地变化

14.分支机构、项目部纳税人主体如何适应纳税人新规

15.建筑行业9%税率适用场景

16.建筑行业简易计税3%征收率专属政策(清包工、老项目、小规模纳税人)

17.5%的存在——哪些项目适用

18.简易计税取消项目及过渡政策

19.征收率统一调整对不动产租赁、销售的影响及应对

20.计税方法选择、变更要求变化及合同条款设计

21.价外费用变化(质保金、奖罚款、价外费用、诉讼费等)

22.以房抵债等特殊业务涉税处理

23.收款开票、合同约定、完工结算三大纳税义务发生时间

24.预收款涉税处理,预收款纳税义务将大大提前

25.质保金、尾款纳税时点

26.“挂靠”涉税分析及合规要点

27.异地项目纳税义务归属判定

28.新合法抵扣凭证范围(专票、海关缴款书、完税凭证等)

29.抵扣时限、勾选确认、申报抵扣流程

30.不得抵扣项目新规(简易计税项目、非应税交易、免税项目、集体福利、非正常损失等)

31.需要增值税汇算清缴的情况(二个)

32.长期资产抵扣奥数题

33.非应税交易进项抵扣

34.建筑业专属进项抵扣实操

35.预缴税款变化

36.起征点变化

37.代扣代缴自然人增值税(包工头)

38.自然人增值税汇算清缴

三、增值税合同、内控涉税风险防范

1.增值税法建筑行业常见涉税风险点

2.增值税法涉及合同涉税条款修订

  • 采购合同
  • 劳务分包合同
  • 专业分包合同
  • 设备租赁合同
  • 班组合同

3.增值税法涉及内控流程变化

4.企业个性化问题现场解答

5.培训总结与后续政策跟踪建议

6.新《增值税法》建筑业核心条款汇编

三、2026年企业所得税汇算清缴实务

1.异地项目预缴企业所得税

2.建筑行业所得税税收优惠政策

3.总局最新“合理拆分”口径

4.企业所得税汇算清缴注意事项

四、现场答疑

陈志坚 (网名小陈税务),注册税务师,高级会计师,个人所得税法修改征求意见专家、北京营改增工作领导小组成员,华东理工大学研究生院会计硕士研究生指导教师,全国税法知识竞赛决赛出题专家,多家学校及机构外聘专家。

写过专题中央高层内参,擅长财税培训、企业内训、税务咨询、税务筹划、税务制度建立及实务落地操作,主要研究个人所得税、增值税、所得税等涉税实务领域,开展企业线下课培训500余场次近10万余人。编著《营业税改征增值税热点答疑--交通运输业》(中国税务出版社)、《营业税改征增值税热点答疑--部分现代服务业》(中国税务出版社)、《聪明人不缴糊涂税:222个纳税误区精解与操作指导》、《聪明人不缴糊涂税:222个企业所得税纳税申报关键点精解》、《营业税改征增值税实务操作手册》(光明日报出版社)、《聪明人不缴糊涂税:333个纳税误区精解与操作指导》(北京联合出版公司)、《营改增实务点解析》(中国财政经济出版社)。参与编著或主编《2022年退税减税降费政策与实务200问 》、《房地产企业涉税一本通》、《建筑业税收管理手册》等书籍。

报名事宜

培训费用:2680元/人

包含:师资、教材、场地、会务服务、培训两天的中餐,以及增值税发票;住宿统一安排、费用自理。


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