
为持续规范招标采购工作流程、深化全流程监督机制,近期,蜀厦公司纪检办公室联合经营发展部、综合办公室开展2025年度招标采购专项自查工作。


此次自查依托年度招标采购台账,全面覆盖全年公开招标、比选、询价、直接委托及单一来源采购等各类项目,重点聚焦程序合规性、操作规范性、评审合理性、资料归档完整性以及前期问题整改落实情况等关键环节,实现了项目全梳理、流程全覆盖、问题深排查的目标。经检查发现部分项目在内部审核流程、过程控制及档案管理等方面存在薄弱环节。针对这些问题,检查组梳理形成问题整改清单,并通过专题通报会向相关责任部门逐项反馈,明确整改时限。对于短期内难以完成整改的事项,要求责任部门提交书面说明,确保问题整改无遗漏、责任落实到位。
此次自查通过检查、反馈、整改闭环管理机制,进一步压实主体责任、强化过程管控,有力推动公司招标采购管理工作规范化、制度化、长效化,为企业合规运营提供坚实保障。
来源 | 蜀厦公司
编辑 | 罗茗兮
责编 | 冯婷
审核 | 张剑
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